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隨著時代的發(fā)展和進步,中國醫(yī)院也建設得越來越好,醫(yī)院規(guī)模的擴大化,在一定程度上給醫(yī)院內部各個部門的管理帶來了很大的問題,因為醫(yī)院內部管理審計工作的漏洞,給醫(yī)院造成了重大的損失。主要探討醫(yī)院內部審計管理中存在的問題,以及做好醫(yī)院內部審計管理工作的主要措施。
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精心整理 XXXXXXXXXXXXX公司 內部審計管理制度 第一章 總?則 第一條 ?為了加強公司內部審計監(jiān)督,使內部審計工作制度化,法制化,根據國家審 計法規(guī),結合公司實際,特制定本辦法。 ? 第二條 ?本辦法所稱內部審計,是指公司審計部依據國家有關法律法規(guī)、財務會計制 度和公司內部管理規(guī)定,對公司、分公司、項目財務收支、財務預算、財務決算、 資產質量、經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價工 作。? 第三條 ??公司審計部應當按照國家有關規(guī)定,依照內部審計準則的要求,認真組織 做好內部審計工作,及時發(fā)現問題,明確經濟責任,糾正違規(guī)行為,檢查內部控制 程序的有效性,防范和化解經營風險,維護公司正常生產經營秩序,促進公司提高 經營管理水平,實現經營目標。 ? 第二章審計部門職責 第四條 ?公司審計部門應當履行以下主要職責: ? (一) ?制定公司內部審計工作制