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Q有限公司 DY /Q 03(GL)-13 對(duì)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理辦法 編制: 審批: 實(shí)施日期: 2009年 9月 10日 一、目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制, 以防止不合格品的非預(yù)期使用。 保證公司 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。 二、適用范圍 適用于公司所有原材料、外協(xié)件、半成品、成品的不合格品控制。 本辦法是《不合格控制程序》 、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的支持性 文件。 三、職責(zé) 對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離和處理,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 對(duì)不合格品處理的監(jiān)督由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。 對(duì)大批量不合格品處理和改進(jìn)措施的審批,對(duì)顧客退貨的鑒定由 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 原材料和外協(xié)件中不合格品的處置和退換由經(jīng)營(yíng)部協(xié)助處理。 四、工作程序 1 來(lái)料檢驗(yàn) 1.1 來(lái)料(包括外協(xié)件)經(jīng)檢驗(yàn)不合格者,不得入庫(kù)。 1.2 質(zhì)檢員對(duì)該批不合格來(lái)料作出標(biāo)識(shí),并填寫《不合格品處理 單》,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。 并在來(lái)料檢驗(yàn)記錄中填寫不合格記 錄。 1
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Q有限公司 DY /Q 03(GL)-13 對(duì)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理辦法 編制: 審批: 實(shí)施日期: 2009年 9月 10日 一、目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制, 以防止不合格品的非預(yù)期使用。 保證公司 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。 二、適用范圍 適用于公司所有原材料、外協(xié)件、半成品、成品的不合格品控制。 本辦法是《不合格控制程序》 、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的支持性 文件。 三、職責(zé) 對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離和處理,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 對(duì)不合格品處理的監(jiān)督由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。 對(duì)大批量不合格品處理和改進(jìn)措施的審批,對(duì)顧客退貨的鑒定由 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 原材料和外協(xié)件中不合格品的處置和退換由經(jīng)營(yíng)部協(xié)助處理。 四、工作程序 1 來(lái)料檢驗(yàn) 1.1 來(lái)料(包括外協(xié)件)經(jīng)檢驗(yàn)不合格者,不得入庫(kù)。 1.2 質(zhì)檢員對(duì)該批不合格來(lái)料作出標(biāo)識(shí),并填寫《不合格品處理 單》,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。 并在來(lái)料檢驗(yàn)記錄中填寫不合格記 錄。 1
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